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答疑老师:patience
您好,具体是什么问题 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
意思就是企业所得税交的少了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
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答疑老师:许老师
如果不想退税,可以暂估一笔收入 查看全部回复
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先填报企业所得税年度纳税申报基础信息表 ,然后填报主表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,职工薪酬支出及纳税调整明细表,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,捐赠支出及纳税调整明细表等,根据公司的实际情况选表单然后填报 查看全部回复
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答疑老师:易老师
不用 查看全部回复
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请问这种情况企业所得税汇算清缴能不能用最后一年经营的财务报表申报汇算清缴。不可以 查看全部回复
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答疑老师:wam
你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
这个是有实际发生的支出 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是不是你填写的收入和你增值税申报表的收入不一致呢 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以做到一月份 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不是,包括已经收的和未收的。 查看全部回复
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一般直接根据税金及附加上金额直接填列 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果数据没有带出来,可以手动填写 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴吗 查看全部回复
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答疑老师:贺老师
登录电子税务局自行做或找事务所做也可以 查看全部回复
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他们实际的缴纳是多少 查看全部回复
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个税是公司承担了 查看全部回复
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汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
资产负债表,利润表,全年科目余额表损益类科目就可以 查看全部回复
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